Atualizado em: 21/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
13/11/20240003365/20240000607/20240002878/20240003365/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, COM A PROPOSITURA DE DEMANDAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE E ACOMPANHAMENTO DAS JA EM TRAMITACAO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA (TCM), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (TCU), PROCESSO DE PRESTACOES DE CONTAS, DENUNCIAS, REPRESENTACOES, CAUTELARES, SUSTENTACOES ORAIS E TODA E QUAISQUER DEMANDA PERANTE AS CORTES DE CONTAS E EM PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO NO JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS, PROCESSO LEGISLATIVO PARA APURACAO DE DENUNCIAS PERANTE A CAMERA DE VEREADORES MUNICIPAL E/OU COMISSOES ESPECIAIS DE INQUERITO BASEADO NO DECRETO LEI N.201/67, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 061,2024, CONTRATO Nº 066/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1378 EM ANEXO.VAZ & LOMANTO ADVOCACIA E CONSULTORIA30.774.926/0001-03R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003364/20240000707/20240003005/20240003364/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL DO IMUNIZA - SUS, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, VINCULADO A SCERETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.THAISA COSTA RODRIGUES RAMOS***.535.485-**R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003363/20240000391/20240002959/20240003363/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS EM LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAUDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 065 EM ANEXO.EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS19.529.935/0001-98R$ 1.300,00R$ 2.425,00R$ 2.425,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003362/20240000416/20240003028/20240003362/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAUDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM- ESTAR SOCIAL(IGD/PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 063 EM ANEXO.EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS19.529.935/0001-98R$ 400,00R$ 1.800,00R$ 1.800,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003361/20240000416/20240003027/20240003361/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAUDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM- ESTAR SOCIAL(IGD/PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 066 EM ANEXO.EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS19.529.935/0001-98R$ 400,00R$ 1.500,00R$ 1.500,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003360/20240000392/20240002958/20240003360/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS EM LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAUDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 061 EM ANEXO.EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS19.529.935/0001-98R$ 2.490,00R$ 1.865,00R$ 1.865,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003359/20240000706/20240002979/20240003359/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA UPB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017.NAELITON ROSA PINTO***.891.645-**R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003358/20240000187/20240002990/20240003358/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA JOAO DA COSTA MOTA, 1º ANDAR, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, UTILIZADO COMO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 005/2024 EM ANEXO.JOSE FERREIRA DE MENEZES***.027.668-**R$ 129,29R$ 350,00R$ 350,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003357/20240000714/20240003026/20240003357/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.GILDASIO FERNANDES DA SILVA***.579.475-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240003352/20240000563/20240002955/20240003352/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 180 (CENTO E OITENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 27 (VINTE E SETE) BOTIJOES DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. 042/2024 , DISPENSA DE Nº 042/2024 , CONTRATO Nº 048/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 645 EM ANEXO.ITAPE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME10.982.375/0001-58R$ 4.260,00R$ 5.535,00R$ 5.535,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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