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| 13/11/2024 | 0003364/2024 | 0003005/2024 | 0003364/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL DO IMUNIZA - SUS, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, VINCULADO A SCERETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | THAISA COSTA RODRIGUES RAMOS | | | ***.535.485-** | R$ 1.200,00 | |
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3 | 18/11/2024 | 21/11/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II OFICINA NACIONAL DO IMUNIZA - SUS, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, VINCULADO A SCERETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | |
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| 13/11/2024 | 0003359/2024 | 0002979/2024 | 0003359/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA UPB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | NAELITON ROSA PINTO | | | ***.891.645-** | R$ 1.200,00 | |
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2 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA UPB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | |
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| 13/11/2024 | 0003357/2024 | 0003026/2024 | 0003357/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | GILDASIO FERNANDES DA SILVA | | | ***.579.475-** | R$ 600,00 | |
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2 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | |
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| 08/11/2024 | 0003333/2024 | 0002858/2024 | 0003333/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE NILO PECANHA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ORIENTACAO TECNICA DESTINADA AOS GESTORES DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | MARIA EDELTRUDES LEMOS OLIVEIRA | | | ***.319.225-** | R$ 600,00 | |
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2 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE NILO PECANHA-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ORIENTACAO TECNICA DESTINADA AOS GESTORES DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | |
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| 08/11/2024 | 0003329/2024 | 0002937/2024 | 0003329/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | THIAGO SOUZA SILVA | | | ***.364.605-** | R$ 600,00 | |
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2 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | |
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| 08/11/2024 | 0003328/2024 | 0002938/2024 | 0003328/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO | | | ***.363.025-** | R$ 600,00 | |
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2 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | |
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| 06/11/2024 | 0003199/2024 | 0002925/2024 | 0003199/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | MARCOS BORGES DA FONSECA | | | ***.836.735-** | R$ 600,00 | |
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2 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | |
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