Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000094000094202023/11/202024/11/2020AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL, N95 E TESTE RAPIDO.Art.4° da lei 13979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 55.995,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000128/202024/11/202024/11/202031/12/2020AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL, N95 E TESTE RAPIDO.MAIA PRODUTOS FARMNACEUTICOS EIRELI13.909.682/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 55.995,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAIA PRODUTOS FARMNACEUTICOS EIRELI13.909.682/0001-00MaterialMASCARA DESC. DUPLA COM ELASTICOPacote5000,00R$ 1,69R$ 8.450,00
MAIA PRODUTOS FARMNACEUTICOS EIRELI13.909.682/0001-00MaterialMASCARA PFF2 (N95)Unidade500,00R$ 5,09R$ 2.545,00
MAIA PRODUTOS FARMNACEUTICOS EIRELI13.909.682/0001-00MaterialTESTE COVID 19 IgG/IgM ECO Teste TR.0079Unidade1000,00R$ 45,00R$ 45.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000075000075202013/07/202013/07/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS O SUAS.COVID 19ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPER$ 36.070,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000106/202013/07/202013/07/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS O SUAS.MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75TERMINO DE PRAZOR$ 36.070,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialMASCARA CIRUGICA CAMADA TRIPLAUnidade6500,00R$ 2,99R$ 19.435,00
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialPULVERISADOR 20 LUnidade15,00R$ 252,00R$ 3.780,00
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialMASCARA PFF2 (N95)Unidade300,00R$ 12,90R$ 3.870,00
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialMASCARA SEMIFACIAL COM OCULOSUnidade30,00R$ 142,00R$ 4.260,00
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialPROPECaixa50,00R$ 49,00R$ 2.450,00
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialTOUCA DESCARTAVELCaixa50,00R$ 39,00R$ 1.950,00
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialAVENTALUnidade50,00R$ 6,50R$ 325,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000074000074202003/07/202003/07/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.Art.4° da lei 13979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.691,98
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000105/202003/07/202003/07/202031/10/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 7.691,98

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08MaterialPROTETOR FACIALUnidade50,00R$ 16,00R$ 800,00
DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08MaterialMACACAO DE SEGURANCAUnidade50,00R$ 51,90R$ 2.595,00
DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08MaterialLUVA LATEX MUnidade30,00R$ 22,50R$ 675,00
DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08MaterialLUVA LATEX GUnidade20,00R$ 23,40R$ 468,00
DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08MaterialPULVERISADOR 20 LUnidade2,00R$ 252,00R$ 504,00
DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08MaterialALCOOL GEL 70 1LUnidade50,00R$ 19,00R$ 950,00
DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08MaterialALCOOL ETILICO 70 1LUnidade50,00R$ 18,00R$ 900,00
DANIELE SANTOS SANTANA 0456492755831.597.470/0001-08MaterialSELADORA PEDALUnidade2,00R$ 399,99R$ 799,98

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000073000073202015/06/202015/06/2020AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL PARA PROFISSIONAIS DA SAUDEArt.4° da lei 13979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.235,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000103/202015/06/202015/06/202028/08/2020AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL PARA PROFISSIONAIS DA SAUDEARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA36.231.620/0001-89TERMINO DE PRAZOR$ 2.235,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA36.231.620/0001-89MaterialPROTETOR FACIALUnidade150,00R$ 14,90R$ 2.235,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000069000069202017/06/202019/06/2020AQUISICAO DE MASCARA N95 PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDEArt.4° da lei 13979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 29.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000100/202019/06/202019/06/202016/12/2020AQUISICAO DE MASCARA N95 PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.A M M PRODUTOS HOSPITALARES,TECNOLOGIA E SERVICOS30.704.164/0001-60TERMINO DE PRAZOR$ 29.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
A M M PRODUTOS HOSPITALARES,TECNOLOGIA E SERVICOS30.704.164/0001-60MaterialMascara N95Unidade1000,00R$ 29,00R$ 29.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000068000068202009/06/202009/06/2020EPIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS DO SUASCOVID 19ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPER$ 3.998,75
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000098/202009/06/202009/06/202008/12/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS DO SUASMARCELO SANTANA PAIM 9143128050018.117.328/0001-58TERMINO DE PRAZOR$ 3.998,75

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARCELO SANTANA PAIM 9143128050018.117.328/0001-58MaterialMASCARA TNTUnidade1145,00R$ 1,75R$ 2.003,75
MARCELO SANTANA PAIM 9143128050018.117.328/0001-58MaterialALCOOL GEL70 5LITUnidade14,00R$ 142,50R$ 1.995,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000067000067202009/06/202009/06/2020AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA CAMADA TRIPLA E MASCARA DE PROTECAO N95Art.4° da lei 13979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 44.750,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000097/202009/06/202009/06/202008/12/2020AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA CAMADA TRIPLA E MASCARA DE PROTECAO N95MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75TERMINO DE PRAZOR$ 44.750,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialMASCARA CIRUGICA CAMADA TRIPLAUnidade5000,00R$ 6,15R$ 30.750,00
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS21.542.290/0001-75MaterialMASCARA PROTECAO N95Unidade500,00R$ 28,00R$ 14.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000065000065202001/06/202001/06/2020PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO SUAS.Art.4° da lei 13979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.240,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000095/202001/06/202001/06/202030/11/2020PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO SUAS.ANA SHYRLEY DE SOUZA MENDONCA443.281.845-04TERMINO DE PRAZOR$ 5.240,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANA SHYRLEY DE SOUZA MENDONCA443.281.845-04ServicoEPIUnidade1000,00R$ 5,24R$ 5.240,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000064000064202001/06/202001/06/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO SOCIAL, COM O FIM DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA WHATSAPP, PARA USUARIOS DE TELEFONIA MOVEL, DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A INFORMACOES DE CONTEUDO PREVENTIVO E DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA POR COVID-19Art.4° da lei 13979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 12.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000094/202001/06/202001/06/202030/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO SOCIAL, COM O FIM DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA WHATSAPP, PARA USUARIOS DE TELEFONIA MOVEL, DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A INFORMACOES DE CONTEUDO PREVENTIVO E DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIAL. C. DA ROCHA PROPAGANDA E PUBLICIDADE30.944.223/0001-78TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L. C. DA ROCHA PROPAGANDA E PUBLICIDADE30.944.223/0001-78ServicoENVIO TORPEDOUnidade60000,00R$ 0,20R$ 12.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000062000062202015/05/202015/05/2020AQUISICAO DE MATERIAS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.Art.4° da lei 13979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 157.967,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000087/202015/05/202015/05/202013/11/2020AQUISICAO DE MATERIAS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.TOME ROSA DOS SANTOS ME42.035.865/0001-33TERMINO DE PRAZOR$ 157.967,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TOME ROSA DOS SANTOS ME42.035.865/0001-33MaterialCOVID 19Unidade1,00R$ 157.967,50R$ 157.967,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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