Atualizado em: 29/03/2026 18:26:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
26/03/20260000814/20260000232/20260000540/20260000814/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA DE PLACAS: GME2492 E JME4374 E COMPACTADOR DE PLACA: JOT8A85, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3655 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 11.258,43R$ 4.534,99R$ 4.534,99172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/03/20260000813/20260000200/20260000665/20260000813/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAPE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 48757 EM ANEXO.HIDROPLASTIK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI08.600.476/0001-75R$ 24.940,77R$ 24.940,77R$ 24.940,77155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/03/20260000812/20260000272/20260000669/20260000812/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECICMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: M. POLO VOLARE DE PLACA: RDB0B04, M. BENZ OF 1519 DE PLACA: OZO7384 E ONIBUS DE PLACAS: OUP9368, OUP8050, OUP 0688 E SKP6I44, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PNATE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3660 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 9.070,96R$ 9.070,96R$ 9.070,96155300000000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/03/20260000811/20260000232/20260000534/20260000811/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3656 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 11.258,43R$ 6.723,44R$ 6.723,44172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/03/20260000810/20260000230/20260000535/20260000810/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3645 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 25.548,71R$ 5.772,68R$ 5.772,68172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/03/20260000809/20260000230/20260000536/20260000809/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3644 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 25.548,71R$ 7.427,67R$ 7.427,67172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/03/20260000763/20260000273/20260000661/20260000763/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO FEITO ENTRE A PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA COTA DO FPM , VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME A COMPROVACAO ANEXA.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS16.727.230/0001-97R$ 7.987,57R$ 7.987,57R$ 7.987,57150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
25/03/20260000808/20260000226/20260000514/20260000808/2026QUITACAO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. MARINEIDE CESAR DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Nº 1021 A, CENTRO - ENTRONCAMENTO - ITAPE-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94R$ 264,37R$ 264,37R$ 137,22150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
25/03/20260000796/20260000265/20260000650/20260000796/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. MAGNOBALDO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NO LO NELSON MANDELA, Nº 58 FT, RURAL - ITAPE-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2025, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94R$ 278,90R$ 278,90R$ 278,90150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
25/03/20260000795/20260000256/20260000641/20260000795/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª ROSIDALIA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA RAIMUNDO B DOS SANTOS, Nº 191, CANDIDO BISPO, ITAPE, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)13.504.675/0001-10R$ 46,65R$ 46,65R$ 46,65150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
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