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Detalhes
| 14/04/2026 | 0001087/2026 | 0000280/2026 | 0000687/2026 | 0001087/2026 | QUITACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE TIPO CORVINA, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPE, A SER REALIZADA DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 004/2026, PROCESSO ADM. Nº 007/2026, CONTRATO Nº 018/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 806 EM ANEXO. | M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 10.710.394/0001-25 | R$ 165.200,00 | R$ 165.200,00 | R$ 65.200,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0001086/2026 | 0000321/2026 | 0000941/2026 | 0001086/2026 | PARTE DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA E CONSTRUCAO DE COBERTURA NA QUADRA ZIZI REZENDE , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 112/2025, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 112/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 007 EM ANEXO. | TRILHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | 44.861.608/0001-86 | R$ 192.219,82 | R$ 192.219,82 | R$ 148.375,42 | 154200000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - (30 ) | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 10/04/2026 | 0001093/2026 | 0000174/2026 | 0000857/2026 | 0001093/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO: RENAULT/KWID INTENS DE PLACA: SKP0A78 A SER DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 157/2025, ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 159/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 137 EM ANEXO. | RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02.492.594/0001-20 | R$ 14.715,15 | R$ 4.905,05 | R$ 4.905,05 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/04/2026 | 0001092/2026 | 0000167/2026 | 0000824/2026 | 0001092/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (30 ) DESTE MUNICIPIO , CONFORME INEXGIBILIDADE DE Nº 009/2025 , PROCESSO ADM. DE Nº 012/2025 , ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 009/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 020 EM ANEXO. | CARDOSO E GONCALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. | 49.973.330/0001-52 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
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Detalhes
| 10/04/2026 | 0001091/2026 | 0000144/2026 | 0000817/2026 | 0001091/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100 FIBRA COM LINK DE DEDICACAO EXCLUSIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 034/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 368 EM ANEXO. | VIEIRA & SOUSA PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | 40.837.685/0001-40 | R$ 21.750,00 | R$ 7.250,00 | R$ 7.250,00 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 10/04/2026 | 0001090/2026 | 0000201/2026 | 0000876/2026 | 0001090/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA PALMEIRA E MIRABELA) ATE A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. N° 164/2025, ADITIVO Nº 005 DO CONTRATO DE Nº 056/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 033 EM ANEXO. | WALAS SANTANA QUEIROZ | 46.276.550/0001-39 | R$ 2.052,00 | R$ 6.156,00 | R$ 6.156,00 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 10/04/2026 | 0001089/2026 | 0000216/2026 | 0000866/2026 | 0001089/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 013/2026, DISPENSA DE LICITACAO Nº 006/2026, CONTRATO Nº 012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 709 EM ANEXO. | ITAPE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.982.375/0001-58 | R$ 1.913,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/04/2026 | 0001088/2026 | 0000215/2026 | 0000868/2026 | 0001088/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO CONTINUO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA TODAS AS UNIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ITAPE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 120/2025, DISPENSA DE LICITACAO Nº 027/2025, CONTRATO Nº 106/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 705 EM ANEXO. | ITAPE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 10.982.375/0001-58 | R$ 3.750,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/04/2026 | 0001085/2026 | 0000213/2026 | 0000867/2026 | 0001085/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Nº 01, LUIS VIANA FILHO, CEP 45750-000, DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ESCOLA COMUNITARIA CATOLICA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COLEGIO COMUNITARIO CRISPIM VAZ SODRE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME INEXGIBILIDADE DE Nº 012/2025 , PROCESSO ADM. DE Nº 016/2025 E ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 014/2025 EM ANEXO. | ESCOLA COMUNITARIA CATOLICA SANTO ANTONIO | 15.021.363/0001-80 | R$ 42.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/04/2026 | 0001084/2026 | 0000311/2026 | 0000882/2026 | 0001084/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, TINTAS/PINTURAS, FERRAGENS E DIVERSOS DESTINADOS A AMPLIACAO DE SALAS NAS UNIDADES ESCOLA MUNICIPAL DA TORRE E CENTRO EDUCACIONAL DE ITAPE, A INTERVENCAO JUSTIFICA-SE PELA INSUFICIENCIA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS FRENTE A DEMANDA EXISTENTE, A MEDIDA VISA ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 1399 EM ANEXO. | SIMOES E GONCALVES LTDA | 01.163.362/0001-66 | R$ 32.046,00 | R$ 32.046,00 | R$ 32.046,00 | 154200000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - (30 ) | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |