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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000309/2026 | 0000082/2026 | 0000096/2026 | 0000309/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2076 EM ANEXO. | S L DO CARMO COMERCIAL LTDA | 07.328.169/0001-14 | R$ 52.000,00 | R$ 4.356,15 | R$ 4.356,15 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000308/2026 | 0000082/2026 | 0000093/2026 | 0000308/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2093 EM ANEXO. | S L DO CARMO COMERCIAL LTDA | 07.328.169/0001-14 | R$ 52.000,00 | R$ 4.349,79 | R$ 4.349,79 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000303/2026 | 0000113/2026 | 0000106/2026 | 0000303/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADES E BUSCAR AS IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, QUE ESTAO PRONTAS, DE MORADORES DE ITAPE, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | AGNALDO SANTOS FILHO | ***.241.775-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000312/2026 | 0000082/2026 | 0000094/2026 | 0000312/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2074 EM ANEXO. | S L DO CARMO COMERCIAL LTDA | 07.328.169/0001-14 | R$ 52.000,00 | R$ 3.127,72 | R$ 3.127,72 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000311/2026 | 0000096/2026 | 0000097/2026 | 0000311/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO WORSHOP - CONVENIOS NA PRATICA , AS NOVAS DIRETRIZES DA CONDER , SOBRE ALTERACOES TECNICAS DAS PREFEITURAS E CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS , SOBRE LICITACOES E CONTRATOS , NO QUE REFERE AOS PLANOS DE TRABALHO E TERMO DE CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO, E LEI DE DIARIA 547/2017. | MARIO SERGIO MATOS LIMA JUNIOR | ***.354.465-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000307/2026 | 0000097/2026 | 0000098/2026 | 0000307/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UPB E CONDER , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LIBERACOES DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | NAELITON ROSA PINTO | ***.891.645-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000306/2026 | 0000095/2026 | 0000095/2026 | 0000306/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO WORSHOP - CONVENIOS NA PRATICA , AS NOVAS DIRETRIZES DA CONDER , SOBRE ALTERACOES TECNICAS DAS PREFEITURAS E CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS , SOBRE LICITACOES E CONTRATOS , NO QUE REFERE AOS PLANOS DE TRABALHO E TERMO DE CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO, E LEI DE DIARIA 547/2017. | LAERTE PASSINHO SOUZA | ***.781.815-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 03/02/2026 | 0000305/2026 | 0000094/2026 | 0000091/2026 | 0000305/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. VANESSA SANTOS ALVES, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 192 , CENTRO - ITAPE, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA EM ANEXO. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 170,84 | R$ 170,84 | R$ 170,84 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000347/2026 | 0000129/2026 | 0000143/2026 | 0000347/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETARIO DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | GILDASIO FERNANDES DA SILVA | ***.579.475-** | R$ 8.000,00 | R$ 6.800,00 | R$ 5.365,67 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000346/2026 | 0000034/2026 | 0000313/2026 | 0000346/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR MARIO SERGIO MATOS LIMA JUNIOR, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | FOLHA - SECRETARIA DE GESTAO | 14147938000143 | R$ 500.000,00 | R$ 3.363,00 | R$ 3.070,86 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |