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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000703/2026 | 0000155/2026 | 0000624/2026 | 0000703/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER TREINAMENTO E CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 056/2025, DISPENSA Nº 017/2025, CONTRATO Nº 048/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 27 EM ANEXO. | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACAO PROFISSIONAL - INFOP | 28.802.579/0001-25 | R$ 18.920,00 | R$ 4.735,00 | R$ 4.735,00 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000702/2026 | 0000159/2026 | 0000444/2026 | 0000702/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PROMOCAO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA E COM AVISO DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO E NO DIARIO DA UNIAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 022/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021, ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO Nº 004/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 119878 EM ANEXO. | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 05.277.208/0001-76 | R$ 21.450,00 | R$ 4.965,00 | R$ 4.965,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000701/2026 | 0000225/2026 | 0000513/2026 | 0000701/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. JOSE ROBERTO OLIVEIRA LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA SAO JOSE, Nº 1, CENTRO - ENTRONCAMENTO - ITAPE-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 123,56 | R$ 123,56 | R$ 123,56 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000700/2026 | 0000001/2026 | 0000489/2026 | 0000700/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SETORES E DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE GESTAO(PONTO DA RODOVIARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 50.000,00 | R$ 252,20 | R$ 252,20 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000678/2026 | 0000238/2026 | 0000552/2026 | 0000678/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDICAO SALVADOR, CERIMONIA DE PREMIACAO PRIMEIRA FASE DO SELO SUAS, QUE ACONTECERA NO FIESTA BAHIA HOTEL E CENTRO DE CULTURA CRISTA DA BAHIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017 EM ANEXO. | LILIANE SILVA DOS SANTOS BANDEIRA | ***.778.565-** | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 166100000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000677/2026 | 0000239/2026 | 0000553/2026 | 0000677/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR BAHIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDICAO SALVADOR, CERIMONIA DE PREMIACAO PRIMEIRA FASE DO SELO SUAS, QUE ACONTECERA NO FIESTA BAHIA HOTEL E CENTRO DE CULTURA CRISTA DA BAHIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017 EM ANEXO. | ELIUDES SILVA MIRANDA | ***.252.935-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 166100000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000676/2026 | 0000187/2026 | 0000324/2026 | 0000676/2026 | QUITACAO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. CLEIDE MARIA DE JESUS, RESIDENTE E DOMICILIADA NA FAZ.CAPIVARI, Nº 07, RURAL - ITAPE-BA, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 168,90 | R$ 168,90 | R$ 83,05 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000674/2026 | 0000088/2026 | 0000472/2026 | 0000674/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA E LOCACAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA , PARA ATUACAO DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE Nº 016/2025 , DISPENSA DE Nº 029/2025 E PROCESSO ADM. DE Nº 132/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 011 EM ANEXO. | EDIMARIO SANTOS GONCALVES | 31.145.780/0001-91 | R$ 19.590,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000673/2026 | 0000002/2026 | 0000450/2026 | 0000673/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SETORES E DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 50.000,00 | R$ 3.375,50 | R$ 3.330,11 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000672/2026 | 0000229/2026 | 0000522/2026 | 0000672/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 05, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSE ANTONIO MONTEIRO CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 032/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026 E CONTRATO Nº 011/2026 EM ANEXO. | JOSE ANTONIO MONTEIRO CARNEIRO | ***.891.335-** | | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |