Atualizado em: 17/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
12/04/20240001083/20240000141/20240000861/20240001083/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 176H (CENTO E SETENTA E SEIS HORAS) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 214 E RELACAO DE VEICULOS EM ANEXO.RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA02.492.594/0001-20R$ 36.632,64
12/04/20240001082/20240000155/20240000864/20240001082/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPE, REFERENTE ORDEM DE SERVICO Nº 001/2021, PARCELA 38/48, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, ADITIVO DE Nº 003 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 38 EM ANEXO.RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA02.492.594/0001-20R$ 41.667,15
12/04/20240001081/20240000155/20240000863/20240001081/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPE, REFERENTE ORDEM DE SERVICO Nº 002/2021, PARCELA 18/28, E ORDEM DE SERVICO Nº 003/2023, PARCELA 08/19, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 001/2020, PROCESSO ADM. N° 096/2020, ADITIVO DE Nº 002/2022 DO CONTRATO DE Nº 004/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 217 EM ANEXO.RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA02.492.594/0001-20R$ 5.164,54
12/04/20240001080/20240000141/20240000862/20240001080/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 72H (SETENTA E DUAS HORAS) DO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA SJP8F25 DESTINADO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 014/2022, PROCESSO ADM. N° 119/2022, CONTRATO Nº 159/2023, NOTA FISCAL DE Nº 215 E RELACAO DE VEICULOS EM ANEXO.RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA02.492.594/0001-20R$ 16.634,16
12/04/20240001079/20240000049/20240000797/20240001079/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: ONIBUS M. BENZ 1519 R ORE DE PLACA OUP0688, V/W NEOBUS DE PLACA RDG0H05, M POLO VOLARE DE PLACA RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACAS: OUP9368 E OZO7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1471 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 15.000,02
12/04/20240001078/20240000306/20240000872/20240001078/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E DISTRITOS (LINHA POTES - NOTURNO) ATE A SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADM. N° 018/2023, ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 057/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 06 EM ANEXO.EDISON JESUS DE SOUZA 0036976083230.166.423/0001-47R$ 4.723,40
10/04/20240001086/2024  0001086/2024VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO DESCONTADO DOS SERVIDORES ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME RELACAO E COMPROVANTE EM ANEXO.EMPRESTIMO BRADESCO60.469.948/0001-12R$ 10.797,44
10/04/20240001085/2024  0001085/2024VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL DESCONTADO DOS SERVIDORES ADAITON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME RELACAO E COMPROVANTE EM ANEXO.EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 21.531,55
10/04/20240001084/2024  0001084/2024VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONDOLOGICO UNIODONTO DESCONTADO DOS SERVIDORES ALMIRO ALVES DA SILVA FILHO E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME RELACAO E COMPROVANTE EM ANEXO.PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO00491998000174R$ 308,00
10/04/20240001075/20240000068/20240000788/20240001075/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRAS RANDON E JCB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO(FEP), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 010/2023, PROCESSO ADM. Nº 116/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E NOTA FISCAL DE Nº 1454 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 9.530,08
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