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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000844/2026 | 0000277/2026 | 0000681/2026 | 0000844/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E OUTROS NECESSARIOS A MANUTENCAO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2025, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 022/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 051 EM ANEXO. | COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS | 40.853.943/0001-81 | R$ 339.170,00 | R$ 339.170,00 | R$ 317.123,95 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000843/2026 | 0000279/2026 | 0000683/2026 | 0000843/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E OUTROS NECESSARIOS A MANUTENCAO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2025, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 022/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 053 EM ANEXO. | COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS | 40.853.943/0001-81 | R$ 51.740,00 | R$ 51.740,00 | R$ 48.376,90 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000842/2026 | 0000278/2026 | 0000682/2026 | 0000842/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS , CONDUCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS E SERVICOS DE AGENTES DE APOIO E OUTROS NECESSARIOS A MANUTENCAO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2025, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 022/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 050 EM ANEXO. | COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS | 40.853.943/0001-81 | R$ 498.799,00 | R$ 498.799,00 | R$ 466.377,06 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000841/2026 | 0000194/2026 | 0000685/2026 | 0000841/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET CLASSICO, ADEQUADAS A FAIXA ETARIA E AO NIVEL DOS ALUNOS E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS, COM PROFISSIONAL CAPACITADO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2025, DISPENSA Nº 011/2025, ADIVITO Nº 001 DO CONTRATO Nº 038/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 78 EM ANEXO. | 49.479.753 MILENA ARAUJO AZEVEDO | 49.479.753/0001-10 | R$ 1.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000840/2026 | 0000177/2026 | 0000684/2026 | 0000840/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPE NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE, BEM COMO A EFICIENCIA NA OFERTA DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026, CONTRATO Nº 007/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 008 EM ANEXO. | SOCIALIZE SERVICOS EM CONSULTORIA LTDA | 63.650.247/0001-73 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000833/2026 | 0000231/2026 | 0000537/2026 | 0000833/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3650 EM ANEXO. | COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA | 27960229000124 | R$ 18.978,57 | R$ 4.392,80 | R$ 4.392,80 | 172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000832/2026 | 0000275/2026 | 0000679/2026 | 0000832/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO NA UPB, REUNIAO NA CONDER, E AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LIBERACOES DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | FELIPE CRUZ SOARES | ***.550.095-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000831/2026 | 0000274/2026 | 0000678/2026 | 0000831/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UPB, REUNIAO NA CONDER, E AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LIBERACOES DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | REINALDO MARTINS DE ALMEIDA | ***.642.415-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000830/2026 | 0000276/2026 | 0000680/2026 | 0000830/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO NA UPB, REUNIAO NA CONDER, E AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LIBERACOES DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | NAELITON ROSA PINTO | ***.891.645-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000829/2026 | 0000231/2026 | 0000533/2026 | 0000829/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3649 EM ANEXO. | COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA | 27960229000124 | R$ 18.978,57 | R$ 6.589,22 | R$ 6.589,22 | 172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |