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| 24/03/2026 | 0000784/2026 | 0000637/2026 | 0000784/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SALAO SEBRAE DAS CIDADES EMPREENDEDORAS QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVENCOES EM SALVADOR , VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | MARIA MARLEY MENEZES | CHEFE DE TURISMO | 005932 | ***.237.505-** | R$ 900,00 | |
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| 3 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SALAO SEBRAE DAS CIDADES EMPREENDEDORAS QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVENCOES EM SALVADOR , VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | SALVADOR |
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| 23/03/2026 | 0000783/2026 | 0000636/2026 | 0000783/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ERISVALDO S. B. E A SUA GENITORA YOLANDA SILVA SANTOS , POIS O MESMO PASSARA POR AVALIACAO MEDICO PERICIAL PARA REAVALIACAO DE BPC, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES | CONSELHEIRO TUTELAR | 005639 | ***.465.365-** | R$ 400,00 | |
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| 2 | 23/03/2026 | 25/03/2026 | LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ERISVALDO S. B. E A SUA GENITORA YOLANDA SILVA SANTOS , POIS O MESMO PASSARA POR AVALIACAO MEDICO PERICIAL PARA REAVALIACAO DE BPC, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | EUNAPOLIS |
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| 23/03/2026 | 0000782/2026 | 0000635/2026 | 0000782/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ERISVALDO S. B. E A SUA GENITORA YOLANDA SILVA SANTOS , POIS O MESMO PASSARA POR AVALIACAO MEDICO PERICIAL PARA REAVALIACAO DE BPC, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | MARCELA FERREIRA ALVES ARAUJO DOS SANTOS | CONSELHEIRO TUTELAR | 005648 | ***.444.655-** | R$ 400,00 | |
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| 2 | 20/03/2026 | 25/03/2026 | DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ERISVALDO S. B. E A SUA GENITORA YOLANDA SILVA SANTOS , POIS O MESMO PASSARA POR AVALIACAO MEDICO PERICIAL PARA REAVALIACAO DE BPC, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017. | EUNAPOLIS |
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| 20/03/2026 | 0000735/2026 | 0000634/2026 | 0000735/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO, REUNIAO NA UPB, REUNIAO NA CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | REINALDO MARTINS DE ALMEIDA | PREFEITO | 005720 | ***.642.415-** | R$ 1.800,00 | |
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| 3 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO, REUNIAO NA UPB, REUNIAO NA CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | SALVADOR |
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| 20/03/2026 | 0000732/2026 | 0000633/2026 | 0000732/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UPB E SESAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | FELIPE CRUZ SOARES | CHEFE DO DEPART. DE IMPRENSA E COMUNICACAO | 006067 | ***.550.095-** | R$ 900,00 | |
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| 3 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UPB E SESAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017. | SALVADOR |
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| 13/03/2026 | 0000678/2026 | 0000552/2026 | 0000678/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDICAO SALVADOR, CERIMONIA DE PREMIACAO PRIMEIRA FASE DO SELO SUAS, QUE ACONTECERA NO FIESTA BAHIA HOTEL E CENTRO DE CULTURA CRISTA DA BAHIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017 EM ANEXO. | LILIANE SILVA DOS SANTOS BANDEIRA | OPERADORA MASTER DO BOLSA FAMILIA | 005736 | ***.778.565-** | R$ 900,00 | |
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| 3 | 15/03/2026 | 19/03/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDICAO SALVADOR, CERIMONIA DE PREMIACAO PRIMEIRA FASE DO SELO SUAS, QUE ACONTECERA NO FIESTA BAHIA HOTEL E CENTRO DE CULTURA CRISTA DA BAHIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017 EM ANEXO. | SALVADOR |
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| 13/03/2026 | 0000677/2026 | 0000553/2026 | 0000677/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR BAHIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDICAO SALVADOR, CERIMONIA DE PREMIACAO PRIMEIRA FASE DO SELO SUAS, QUE ACONTECERA NO FIESTA BAHIA HOTEL E CENTRO DE CULTURA CRISTA DA BAHIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017 EM ANEXO. | ELIUDES SILVA MIRANDA | SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 005716 | ***.252.935-** | R$ 1.200,00 | |
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| 4 | 15/03/2026 | 19/03/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SALVADOR BAHIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EDICAO SALVADOR, CERIMONIA DE PREMIACAO PRIMEIRA FASE DO SELO SUAS, QUE ACONTECERA NO FIESTA BAHIA HOTEL E CENTRO DE CULTURA CRISTA DA BAHIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017 EM ANEXO. | SALVADOR |
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| 11/03/2026 | 0000658/2026 | 0000506/2026 | 0000658/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA DOS PROJETOS MUNICIPIO ECOLEGAL E FLORESTA LEGAL DA COSTA DO CACAU, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO TORRE ADMINSTRATIVA EM ILHEUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA Nº 547/2017. | DECIO MACIEL BISPO | | | ***.167.035-** | R$ 200,00 | |
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| 2 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA DOS PROJETOS MUNICIPIO ECOLEGAL E FLORESTA LEGAL DA COSTA DO CACAU, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO TORRE ADMINSTRATIVA EM ILHEUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA Nº 547/2017. | ILHEUS |
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| 11/03/2026 | 0000656/2026 | 0000505/2026 | 0000656/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA DOS PROJETOS MUNICIPIO ECOLEGAL E FLORESTA LEGAL DA COSTA DO CACAU, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO TORRE ADMINSTRATIVA EM ILHEUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA Nº 547/2017. | KLEBSON DE JESUS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 005718 | ***.437.505-** | R$ 200,00 | |
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| 2 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ILHEUS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III OFICINA DOS PROJETOS MUNICIPIO ECOLEGAL E FLORESTA LEGAL DA COSTA DO CACAU, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO TORRE ADMINSTRATIVA EM ILHEUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA Nº 547/2017. | ILHEUS |
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